Selasa, 06 Januari 2015

LAMPIRAN 2 LAKIP TAHUN 2013



PENETAPAN KINERJA










SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN : KACAMATAN PEUSANGAN SIBLAH KRUENG

TAHUN ANGGARAN : 2013













SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM / KEGIATAN ANGGARAN (Rp)

1 2 3 4 5

I. Belanja Tidak Langsung Input APBK 2013 Belanja Pegawai        2.348.913.756

Output 1 Tahun a. Gaji dan Tunjangan        2.017.713.756

Outcome b. Tambahan Penghasilan PNS           331.200.000

Tersedianya Pelayanan Administrasi Perkantoran Input Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

APBK 2013 1 Tahun Penyedia jasa surat menyurat               500.000,00

Output Tersedianya kelengkapan surat menyurat

Outcome Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran






Input 1 Tahun Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik                 9.200.000

APBK 2013

Output Tersedianya jasa komunikasi dan listrik

Outcome Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran yang optimal.






Input 1 Tahun Penyedia jasa administrasi keuangan               15.500.000
APBK 2013
Outcome Tercukupinya dana dan kebutuhan jasa pendukung administrasi
Terpenuhinya dana jasa pendukung administrasi perkantoran




Input 1 Tahun Penyedia jasa kebersihan kantor                 1.500.000

APBK 2013


Output Tersedianya jasa kebersihan kantor

Outcome Terciptanya suasana kantor yang bersih dan rapi





Input 1 Tahun Penyedia jasa perbaikan peralatan kantor                 2.955.000

APBK 2013

Output Tersedianya peralatan kantor

Outcome Terperbaikinya peralatan kantor















Sasaran Indikator Target Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5

Input 1 Tahun Penyedia alat tulis kantor                 5.000.000
APBK 2013
Output Tersedianya barang cetakan dan foto copy
Outcome Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran
Input 1 Tahun Penyedia barang cetakan dan penggandaan                 3.500.000

0

Output Tersedianya barang cetakan dan foto copy

Outcome Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran





Input 1 Tahun Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor                   500.000

0

Output Tersedianya alat listrik dan peng-gantian yg tidak layak pakai

Outcome Terpenuhinya alat-alat listrik elek-tronik dalam peningkatan pelayan-an administrasi perkantoran





Input 1 Tahun Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan                 1.080.000

0

Output Tersedinya bahn bacaan/surat kabar

Outcome Terpenuhinya bahan bacaan guna menambah pengetahuan dan wawasan





Input 1 Tahun Penyedia makanan dan minuman               17.100.000

0


Output Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai & rapat

Outcome Terpenuhinya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat guna kesejahteraan pegawai dalam bekerja





Input 1 Tahun Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah               25.000.000

0

Output Penyediaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Outcome Pemenuhan sarana transportasi bagi pegawai yang menghadiri rapat dan konsultasi dalam dan keluar daerah

Sasaran Indikator Target Program/Kegiatan Anggaran

1 2 3 4 5

Input 1 Tahun Penyedia jasa tenaga jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran, adminsitrasi perkantoran.               33.000.000

0

Output Tersedianya jasa administrasi perkantoran.

Outcome Terpenuhinya administrasi perkantoran.



Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur Input Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

0 1 Tahun Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional               15.000.000

Output Penggantian onderdil dan suku cadang yang sudah tidak layak pakai dan perawatan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2

Outcome Tepeliharanya dan terawatnya ken-daraan dinas roda 4 dan roda 2






Input Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor                 4.345.000

0

Output 1 Paket Terehabilitasinya gedung kantor

Outcome Terwujudnya kenyamanan dalam kantor



Tersusunnya Perencanaan Pembangunan Daerah Input
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Aparatur

APBD 2012 1 Paket Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan                 5.000.000

Output Tercukupinya dana untuk Musrenbang

Outcome Terlaksananya Kegiatan Musrembang

Jumlah           134.180.000











Jumlah Anggaran : : Rp.              2.488.093.756



Belanja Tidak Langsung
Rp.              2.348.913.756



Belanja Langsung
Rp.                 139.180.000









Tidak ada komentar: